Orden de Compra. Nº
2296-31-AG26
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ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERMISO DE CIRCULACION - GUIA DE PEDIDO N°25495 - TRANSITO - PERMISO CIRCULACION
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2296-31-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERMISO DE CIRCULACION - GUIA DE PEDIDO N°25495 - TRANSITO - PERMISO CIRCULACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.
69.070.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.
69.070.200-2
Dirección de Facturación
Independencia 3499
Comuna
Conchalí
Impuesto
100947,38
Dirección de Envío de la Factura
Independencia 3499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
18
Unidad
INSECTICIDAS EN AEROSOL DE 360 CC.
$ 1.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.024
$ 30.024
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
30 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 10 UNIDADES C/U, MEDIDAS DE 80X110.
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
47131909
Rollos o almohadillas absorbentes
120
Unidad
ROLLO TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE 24 MTS.
$ 724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.880
$ 86.880
53131606
Desodorantes
18
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 360 CC.
$ 901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.218
$ 16.218
47131805
Limpiadores de uso general
18
Unidad
LIMPIADOR DE PISO DE 5 LITROS.
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.720
$ 18.720
14111704
Papel higiénico
240
Unidad
ROLLOS PAPEL HIGIENICOS DE 500 MTS.
$ 1.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
27112004
Palas
9
Unidad
Plástica Negra Con Mango (GENÉRICA).
$ 515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.635
$ 4.635
47131615
Escobillones
9
Unidad
ESCOBILLÓN DE PLÁSTICO (GENERICO).
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.325
$ 8.325
47131502
Paños de limpieza
2
Pack
PACK DE PAÑOS AMARILLOS DE 40X40 CM. MATERIAL MICROFIBRA ABSORBENTE (PACK DE 50 UNIDADES C/U).
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
Total Neto
$ 531.302
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.947
TOTAL OC
$ 632.249
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.