Orden de Compra. Nº2296-477-SE22 "INSUMOS PARA DESRATIZACIÓN, GUÍA 9341, HIGIENE AMBIENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2296-477-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DESRATIZACIÓN, GUÍA 9341, HIGIENE AMBIENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2296-93-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T. 69.070.200-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 3499
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T. 69.070.200-2
Dirección de Facturación Independencia 3499
Comuna Conchalí
Impuesto 164540
Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA MATRIZ
Razón Social AGROSERVICIOS CAPURRO SpA
R.U.T. 76.470.297-2
Sucursal CASA MATRIZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas1UnidadSEGÚN BASES-50 DEADLINE PELLET 500 GRS -50 DEADLINE BLOQUE 500 GRS -500 TUBOS R25 CMS DE LARGO X75 DE ANCHO -50 PARES DE GUANTES LATEX AMARILLO TL TODO SEGUN ESPECIFICACIONES INDICADAS, SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS $ 866.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866.000 $ 866.000
Total Neto $ 866.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.540
TOTAL OC $ 1.030.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.