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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2296-666-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL AREA DE LA MUJER, GUIA 24537, AREA DE LA MUJER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
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R.U.T. |
69.070.200-2 |
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Dirección de Facturación |
Independencia 3499 |
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Comuna |
Conchalí
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Impuesto |
6167,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 3499 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-12-2025 |
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Proveedor |
OFFICE PRO |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OFFICE PRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121703
| Toalla de cara | 6 | Unidad | TOALLAS HUMEDAS LIMPIEZA DIARIA 112 UNIDADES, SIMILAR A HUGGIES | |
$ 2.217,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.302
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$ 13.302
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47131619
| Cabezas de trapero | 4 | Unidad | TRAPERO HUMEDO EQUIVALENTE A VIRUTEX ARMONIA FLORAL DE 10 UNIDADES | |
$ 1.602,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.408
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$ 6.408
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47131619
| Cabezas de trapero | 4 | Unidad | TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES LIMON 90 UNIDADES | |
$ 3.188,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.752
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$ 12.752
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Total Neto
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$ 32.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.168
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$ 38.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.