Orden de Compra. Nº2297-1078-SE15 "REPARACIONES Y MANTENCION HOTEL DEPORTIVO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-1078-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2015
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES Y MANTENCION HOTEL DEPORTIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2297-298-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna Osorno
Impuesto 289693
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cesar diaz diaz
Razón Social constructora san cristobal Ltda
R.U.T. 76.313.102-5
Sucursal cesar diaz diaz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados49UnidadM2 PROVISION PINTURA   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.800 $ 205.800
72101903
Carpintería o chapistería de acabados7UnidadPROVISION E INSTALACION EQUIPOS ESTANCOS  $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados3UnidadM2. PROVISION E INSTALACION MALLA MOSQUETERA EN VENTANA  $ 27.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
72101903
Carpintería o chapistería de acabados2UnidadPROVISION E INSTALACION PUERTA MELAMINA CON UNA REPISA  $ 111.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1GlobalCONFECCION BODEGA PARA SILLAS BAJO ESCALERA  $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadCONFECCION CARRO CON RUEDAS  $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados49UnidadM2 PROVISION MARTELINA EN CIELO DE TERRAZA  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.300 $ 328.300
Total Neto $ 1.524.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 289.693
TOTAL OC $ 1.814.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.