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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-1085-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.SERVICIO DE COFFE BREAK CHARLA INF.DOCENTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
feestines |
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Razón Social |
SOCIEDAD GASTRONOMICA FEESTINES LIMITADA
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R.U.T. |
76.109.429-7 |
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Sucursal |
feestines |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE COFFEE BREAK CONSISTENTE EN TAPADITOS JAMON QUESO, TAPADITOS AVE-PIMIENTO, KUCHEN DE FRUTOS DEL BOSQUE, SURTIDO DE GALLETAS CASERAS, TORTA DE CARAMELO, JUGOS, BEBIDAS, MINERAL,CAFE Y TE(AZUCAR Y NUTRA-SWEET). ADEMAS SE DISPONE ARREGLOS FLORALES, MANTELERIA, VAJILLA Y PERSONAL. | |
$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.