Orden de Compra. Nº2297-1170-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2297-535-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-1170-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2297-535-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mejoramiento Pinacoteca Municipal
Proveniente de Licitación 2297-535-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna Osorno
Impuesto 3147,54
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Servicios de ing. forestal, mecanica y electrica
R.U.T. 76.343.090-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas 4" ESTAMPA4UnidadBrochas 4" ESTAMPABROCHA 4" $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
31211904
Brochas 2" ESTAMPA2UnidadBrochas 2" ESTAMPABROCHA 2" $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
27112801
broca 2mm5Unidadbroca 2mmBROCA PARA COLOCAR TORNILLO VOLCANITA (MEDIDA INFERIOR AL ANCHO DEL TORNILLO) $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31211505
spray color dorado ceresita3Unidadspray color dorado ceresitaSPRAY COLOR DORADO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
31201610
cola fria Mowicol de kg3Litrocola fria Mowicol de kgCOLA FRIA PARA MADERA $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
31191501
Papeles de lija12PliegoPapeles de lijaLIJA MADERA FINA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31191501
Papeles de lija12PliegoPapeles de lijaLIJA MADERA GRUESA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 16.566
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 3.148
TOTAL OC $ 19.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.