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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-1348-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-637-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2297-637-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
1905472 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-11-2009 |
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Proveedor |
AOSIL |
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Razón Social |
ANGELIQUE CAROL GARCES MARTINEZ
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R.U.T. |
12.594.061-7 |
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Sucursal |
AOSIL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103205
| Enrejado de hierro | 200 | Unidad | CAMARAS SECRETAS DE VOTACION - CONFECCION/VENTA | |
$ 50.144,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.028.800
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$ 10.028.800
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Total Neto
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$ 10.028.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.905.472
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$ 11.934.272
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.