Orden de Compra. Nº2297-137-AG26 "ADQUISICION COLACIONES, GOMITAS Y MASTICABLES SURTIDOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-137-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COLACIONES, GOMITAS Y MASTICABLES SURTIDOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna Osorno
Impuesto 79572
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial VyB
Razón Social COMERCIALIZADORA VYB SPA
R.U.T. 77.939.383-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial VyB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Global260 COLACIONES ARMADAS Y EMPAQUETADAS, 20 BOLSAS DE GOMITAS Y 10 BOLSAS DE MASTICABLES SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. PROVEEDOR DEBE POSEER GIRO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LO LICITADO DE NO TENER GIRO SOLICITADO, NO SERA EVALUADO. VALOR TOTAL DEBE INCLUIR COSTO DE FLETE Y OTROS, Y ESTOS VALORES NO DEBEN VENIR POR SEPARADO.  $ 418.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.800 $ 418.800
Total Neto $ 418.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.572
TOTAL OC $ 498.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.