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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-1464-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-652-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2297-652-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
30875 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GERMAN NEGRON VARGAS |
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Razón Social |
GERMAN NEGRON VARGAS
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R.U.T. |
9.026.270-K |
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Sucursal |
GERMAN NEGRON VARGAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | GL SERVICIO DE LAVADO DE 250 CORTINAS DE 1.50 X 1.00 MTS. | |
$ 162.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.500
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$ 162.500
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Total Neto
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$ 162.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.875
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$ 193.375
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.