Orden de Compra. Nº2297-1617-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-14-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-1617-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-14-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2297-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna Osorno
Impuesto 3227241,01
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1UnidadACCESORIOS HERRAMIENTAS. ACCESORIOS HERRAMIENTAS. $ 4.137.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.137.949 $ 4.137.949
24121805
Latas de acero1UnidadCONSTRUCCION PORTICOS ADORNOS NAVIDAD.CONSTRUCCION PORTICOS ADORNOS NAVIDAD. $ 3.784.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.784.320 $ 3.784.320
11121604
Madera de coníferas1UnidadFABRICACION MESAS DE PICNIC CAMPING.FABRICACION MESAS DE PICNIC CAMPING. $ 9.063.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.063.210 $ 9.063.210
Total Neto $ 16.985.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.227.241
TOTAL OC $ 20.212.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.