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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-1629-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-01-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-814-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2297-814-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
199500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA | EN BODEGA CHUYACA UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE N°65 |
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Proveedor |
Alfredo Nuñez A . ( COLCHONES SEBASTIAN ) |
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Razón Social |
ALFREDO GUIDO NUNEZ AREVALO
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R.U.T. |
7.242.181-7 |
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Sucursal |
Alfredo Nuñez A . ( COLCHONES SEBASTIAN ) |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49121502
| Colchones de espuma | 100 | Unidad | COLCHONES, 1 PL., DENSIDAD 15, 10 CMS. ALTO C/U | |
$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.000
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$ 1.050.000
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Total Neto
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$ 1.050.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.500
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$ 1.249.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.