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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-1757-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-18-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2297-18-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
2075630,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SAT |
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Razón Social |
DANIEL FERNANDO MALPU MARÍN
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R.U.T. |
14.096.987-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SAT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SHOW DE NAVIDAD Y ALIMENTACION DEL SERVICIO DE BIENESTAR AÑO 2025, SEGUN EETT ADJUNTAS. | DANIEL MALPU MARIN, FONO 949014450 |
$ 10.924.369,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.924.369
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$ 10.924.369
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Total Neto
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$ 10.924.369
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 2.075.630
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$ 13.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.