Orden de Compra. Nº2297-1819-AG25 "ARRIENDO DE 1 EXCAVADORA 20 (T) O SUPERIOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-1819-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE 1 EXCAVADORA 20 (T) O SUPERIOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna Osorno
Impuesto 1046817,35
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERMAN
Razón Social HERMAN ROBERTO SALAZAR BELMAR
R.U.T. 13.821.407-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HERMAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101524
Excavadoras móviles1GlobalARRIENDO DE 1 EXCAVADORA 20 (T) O SUPERIOR PARA EJECUTAR MOVIMIENTOS DE TIERRA Y MATERIAL ASOCIADO A LA OPERACION Y EL MANEJO DEL VERTEDERO CURACO DURANTE UN PERIODO DE 145 HORAS. PROVEEDOR DEBE POSEER GIRO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LO LICITADO DE NO TENER GIRO SOLICITADO, NO SERA EVALUADO. PByS N° 6232, IDOC 2002247. IAP.   $ 5.509.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.509.565 $ 5.509.565
Total Neto $ 5.509.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.046.817
TOTAL OC $ 6.556.382


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.821.407-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.