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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-1870-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-353-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se cancela o.c. según informe Ord. DAJ N°50 del 09/03/2012 que en su conclusiones indica que procede la devolución de los insumos por incumplimiento grave en las obligaciones del contrato por parte del proveedor, procediendose administrativamente para su cumplimiento. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2297-353-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
37392 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA | EN BODEGA CHUYACA UB ICADA EN AV.18 DE SEPTIEMBRE Nª65 |
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Proveedor |
Grupo 2A Ltda. |
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Razón Social |
GRUPO 2A SERVICIOS PUBLICITARIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.618.860-5 |
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Sucursal |
Grupo 2A Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192207
| Camillas de paciente o accesorios de camilla | 6 | Unidad | TABLAS ESPINAL PLASTICA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
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$ 32.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.800
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$ 196.800
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Total Neto
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$ 196.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.392
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$ 234.192
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.