Orden de Compra. Nº2297-1870-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-353-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-1870-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-353-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela o.c. según informe Ord. DAJ N°50 del 09/03/2012 que en su conclusiones indica que procede la devolución de los insumos por incumplimiento grave en las obligaciones del contrato por parte del proveedor, procediendose administrativamente para su cumplimiento.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2297-353-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna Osorno
Impuesto 37392
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA EN BODEGA CHUYACA UB ICADA EN AV.18 DE SEPTIEMBRE Nª65
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo 2A Ltda.
Razón Social GRUPO 2A SERVICIOS PUBLICITARIOS LIMITADA
R.U.T. 76.618.860-5
Sucursal Grupo 2A Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla6UnidadTABLAS ESPINAL PLASTICA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 32.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.800 $ 196.800
Total Neto $ 196.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.392
TOTAL OC $ 234.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.