Orden de Compra. Nº2297-1925-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-236-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-1925-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-236-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2297-236-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna Osorno
Impuesto 528286,45
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA SPA
Razón Social COVEPA SPA
R.U.T. 88.909.800-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COVEPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1UnidadADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ENTREGAR COMO AYUDA SOCIAL.ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ENTREGAR COMO AYUDA SOCIAL. $ 2.780.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780.455 $ 2.780.455
Total Neto $ 2.780.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 528.286
TOTAL OC $ 3.308.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.