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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-2109-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD ENTREGA CANASTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Bilbao N° 1380 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
28000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
138485897 |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER ALFREDO CERDA ROSEMBERG
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R.U.T. |
13.848.589-7 |
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Sucursal |
138485897 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN |
$ 252.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.000
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$ 252.000
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Total Neto
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$ 252.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 28.000
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$ 280.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.