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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-2133-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CALZADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2308-95-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, OFICINA BIENESTAR IMO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
341050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, OFICINA BIENESTAR IMO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
waleska |
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Razón Social |
WALESKA ANDREA OYARZUN PENA
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R.U.T. |
14.349.000-9 |
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Sucursal |
waleska |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Unidad no definida | 27 M2 COLOCACION HORMIGON PREMESCLADO DE CALZADA
08 SOLERAS. | |
$ 1.795.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.795.000
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$ 1.795.000
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Total Neto
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$ 1.795.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 341.050
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$ 2.136.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.