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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-2176-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-230-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2297-230-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
90210,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carolina beatriz |
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Razón Social |
carolina beatriz meneses velasquez
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R.U.T. |
15.734.616-4 |
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Sucursal |
carolina beatriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
| Productoras | 1 | Unidad | SHOW INFANTIL SEGUN EETT ADJUNTAS. | NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODO LO OFERTADO. |
$ 474.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 474.790
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$ 474.790
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Total Neto
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$ 474.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.210
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$ 565.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.