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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-2406-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-345-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2297-345-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
302100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Patriciavon |
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Razón Social |
PATRICIA ELSA YOHANNA VON DER HUNDT HERRGUTH
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R.U.T. |
6.673.192-8 |
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Sucursal |
Patriciavon |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Global | CONFECCION PAPELERIA TURISMO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. | Se oferta en los términos indicados en la Licitación. Validez de la oferta 30 días. |
$ 1.590.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.590.000
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$ 1.590.000
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Total Neto
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$ 1.590.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 302.100
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$ 1.892.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.