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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-255-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-19-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2297-19-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
541500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
soldadora |
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Razón Social |
VICTOR RAMON RODRIGUEZ CARDENAS
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R.U.T. |
7.838.513-8 |
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Sucursal |
soldadora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46161510
| Sistemas de barreras de vallas | 100 | Metro Lineal | MTS VALLAS PEATONALES SEGUN FICHA TECNICA N°3 DE CONASET, VER ARCHIVO ADJUNTO. | SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON PLAZO DE ENTREGA 14 DÍAS CORRIDOS. |
$ 28.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.850.000
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$ 2.850.000
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Total Neto
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$ 2.850.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 541.500
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$ 3.391.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.