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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-2913-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
586605,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fuentes de Agua Las Condes |
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Razón Social |
FUENTES DE AGUA LAS CONDES S A
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R.U.T. |
99.543.490-3 |
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Sucursal |
Fuentes de Agua Las Condes |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111812
| Pileta recipiente | 1 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS DE AGUA Y LUCES DE LA PILETA DE LA PLAZA DE ARMAS. | |
$ 3.087.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.087.395
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$ 3.087.395
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Total Neto
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$ 3.087.395
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 586.605
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$ 3.674.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.