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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-302-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PREMIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2308-56-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
162070 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Konnect Color Spa |
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Razón Social |
KONNECT COLOR SPA
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R.U.T. |
76.967.622-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Konnect Color Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 500 | Unidad no definida | MEDALLAS METAL 5 CM. C/LOGO, CINTA Y GRABADO. | |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 525.000
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$ 525.000
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49101702
| Trofeos | 8 | Unidad no definida | COPA METALICA 26 CM. C/PLACA Y GRABADO. | |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.000
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$ 88.000
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49101704
| Galvanos | 16 | Unidad no definida | GALVANO VIDRIO 17 CM. ALTO GRABADO, LOGO Y CAJA. | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 853.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 162.070
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$ 1.015.070
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.