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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-348-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTACION PISCINAS COMPLEJO RAHUE ALTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA 851, 7° PISO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA 851, 7° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA OSORNO |
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Razón Social |
BERNARDITA DE LOURDES ASENJO MUNOZ
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R.U.T. |
9.047.676-9 |
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Sucursal |
FERRETERIA OSORNO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad no definida | INSUMOS PARA PISCINAS SEGÚN COTIZACIÓN | INSUMOS PARA PISCINAS SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 487.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 487.500
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$ 487.500
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Total Neto
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$ 487.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 487.500
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.