Orden de Compra. Nº2297-364-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-43-L123, SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS, SEGUN PBYS 1118, IDDOC 1565884 cbs"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-364-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-43-L123, SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS, SEGUN PBYS 1118, IDDOC 1565884 cbs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2297-43-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna Osorno
Impuesto 942016,77
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Audio Osorno
Razón Social REINALDO AUGUSTO RÍOS MANRÍQUEZ
R.U.T. 12.593.206-1
Sucursal Audio Osorno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOSSEERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA , ESCENARIO, LUCES, GENERADOR. AMPLIFICACIÓN Y ANIMACIÓN PARA EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES A REALIZARSE EL SABADO 25 Y DOMINGO 26 DE FEBRERO. $ 4.957.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.957.983 $ 4.957.983
Total Neto $ 4.957.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 942.017
TOTAL OC $ 5.900.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.