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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-372-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2297-23-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
241490 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DORALISA DEL CARMEN |
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Razón Social |
GASTRONOMIA Y EVENTOS DORIS SPA
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R.U.T. |
76.724.257-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DORALISA DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO LEY DE PLANTAS MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2026, QUE SE REALIZARÁ EN ALBERGUE DEPORTIVO MUNICIPAL DE VILLA OLIMPICA. | |
$ 1.271.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.271.000
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$ 1.271.000
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Total Neto
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$ 1.271.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 241.490
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$ 1.512.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.