|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2297-397-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2297-404-COT26, SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINA METALICA LOCAL 19 FERIA RAHUE, SEGUN PBYS N° 1049, ID N° 2022091,FVA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
159600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVICIOS BLINDCORT SPA |
|
Razón Social |
SERVICIOS BLINDCORT SPA
|
|
R.U.T. |
78.329.462-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVICIOS BLINDCORT SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | CORTINA METALICA EMBATELLADA (2,10 DE ALTO X 2,90 DE ANCHO), SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION. | |
$ 840.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840.000
|
$ 840.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 840.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.600
|
|
$ 999.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.