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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-45-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEÑALES DE TRANSITO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2308-16-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
J. MACKENNA N°851, Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
608296,9548 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ateset Ingenieria |
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Razón Social |
ATESET Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.151.731-7 |
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Sucursal |
Ateset Ingenieria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46161504
| Señales de tránsito | 24,42 | Unidad no definida | LOMO DE TORO, INCLUYE DEMARCACION TERMOPLASTICA Y SUS RESPECTIVAS SEÑALIZACIONES EN CALLE STGO. ROSAS FRENTE AL N°2624 | |
$ 54.813,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.338.533
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$ 1.338.533
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46161504
| Señales de tránsito | 24,42 | Unidad no definida | LOMO DE TORO, INCLUYE DEMARCACION TERMOPLASTICA Y SUS RESPECTIVAS SEÑALIZACIONES EN CALLE STGO. ROSAS FRENTE AL N°2562. | |
$ 54.813,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.338.533
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$ 1.338.533
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46161504
| Señales de tránsito | 12 | Unidad no definida | PROV. E INST. DEFENSA CAMINERA GALVANIZADA EN AVDA. REAL | |
$ 43.708,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 524.496
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$ 524.496
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Total Neto
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$ 3.201.563
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 608.297
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$ 3.809.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.