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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-488-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE VEHICULOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2297-297-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
36622,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
automotriz delta |
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Razón Social |
DANIEL ALBERTO ROSAS LUENGO
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R.U.T. |
6.706.014-8 |
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Sucursal |
automotriz delta |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | REPARCION MOVIL Nº 70 SEGUN DETALLE FACTURA Nº 7291, SOLICITUD DE TRABAJO Nº 4544, CONTRATO SUMINISTRO VIGENTE | |
$ 192.748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.748
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$ 192.748
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Total Neto
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$ 192.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.622
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$ 229.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.