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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-528-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-83-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2297-83-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
*
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Impuesto |
126920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRAFICA FERNANDEZ |
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Razón Social |
OSCAR MAURICIO FERNANDEZ PAREDES
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R.U.T. |
12.713.716-1 |
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Sucursal |
GRAFICA FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201611
| Adhesivos de láminas | 400 | Unidad | ADHESIVOS CON LEYENDA Y NUMERACION PARA CONTENEDORES DOMICILIARIOS, SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ANEXO. | |
$ 1.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 668.000
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$ 668.000
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Total Neto
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$ 668.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 126.920
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$ 794.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.