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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-658-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PREMIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2308-101-CO16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
43029,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TROFEOS OSORNO |
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Razón Social |
JOSE OBERTO SANTANA OYARZUN
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R.U.T. |
5.368.497-1 |
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Sucursal |
TROFEOS OSORNO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101702
| Trofeos | 1 | Unidad no definida | COPA | |
$ 45.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.798
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$ 45.798
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49101702
| Trofeos | 1 | Unidad no definida | COPA | |
$ 37.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.395
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$ 37.395
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49101702
| Trofeos | 1 | Unidad no definida | COPA | |
$ 28.992,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.992
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$ 28.992
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49101704
| Galvanos | 8 | Unidad no definida | GALVANOS | |
$ 14.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.288
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$ 114.288
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Total Neto
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$ 226.473
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.030
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$ 269.503
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.