Orden de Compra. Nº2297-665-AG26 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA. PBYS N° 1486, ID. 2040465, MSL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-709-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-665-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA. PBYS N° 1486, ID. 2040465, MSL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-709-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna Osorno
Impuesto 15903
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Carrito Rojo
Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS VANESA COLIHUINCA E.I.R.L.
R.U.T. 77.725.859-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Carrito Rojo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1GlobalADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA, SEGUN EETT ADJUNTAS, PROVEEDOR DEBE DETALLAR LO OFERTA PARA SER EVALUADO  $ 83.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.700 $ 83.700
Total Neto $ 83.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.903
TOTAL OC $ 99.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.