Orden de Compra. Nº2297-702-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-704-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-702-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-704-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna Osorno
Impuesto 1101680,8
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE LUIS
Razón Social SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA EIRL
R.U.T. 76.223.603-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE LUIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161504
Señales de tránsito1GlobalADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE SEMAFOROS, SEGUN EETT ADJUNTAS. PROVEEDOR DEBE POSEER GIRO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LO LICITADO DE NO TENER GIRO SOLICITADO, NO SERA EVALUADO.  $ 5.798.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.320 $ 5.798.320
Total Neto $ 5.798.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.101.681
TOTAL OC $ 6.900.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.