Orden de Compra. Nº2297-72-MC20 "MATERIALES ELÉCTRICO ACTIVIDADES VERANO 2020."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-72-MC20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICO ACTIVIDADES VERANO 2020.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 37117323
Razón Social JOSE ALEUANLLI MERCUNAN
R.U.T. 3.711.732-3
Sucursal 37117323
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141509
Cuerda de goma,200Unidad no definidaCORDON 3 X 2.5  $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
39111510
Lámparas de mesa100Unidad no definidaPORTA LAMPARAS  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
39121311
Accesorios eléctricos50Unidad no definidaENCHUFE HEMBRA VOLANTE  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
39121311
Accesorios eléctricos50Unidad no definidaCAJAS DERIVACION PLANA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
39121311
Accesorios eléctricos30Unidad no definidaHUINCHA PLASTICA  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 420.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.