Orden de Compra. Nº2297-75-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2297-619-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-75-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2297-619-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA ENCUESTA MIDEPLAN 2006-2007 (DEPTO. SOCIAL)
Proveniente de Licitación 2297-619-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna -1
Impuesto 101921,7
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN MARCELO BAEZA SÁNCHEZ
R.U.T. 10.833.642-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1UnidadComputadores de escritorioCOMPUTADOR SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. $ 536.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.430 $ 536.430
Total Neto $ 536.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.922
TOTAL OC $ 638.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.