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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-77-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CAMIONES MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2297-216-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
84089,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO |
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Razón Social |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172002
| Sistemas de suspensión para camiones | 1 | Unidad no definida | PERITAJE CAMION | |
$ 141.405,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.405
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$ 141.405
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25172003
| Amortiguadores para camiones | 1 | Unidad no definida | MANTENCION CAMION N°86 | |
$ 301.171,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 301.171
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$ 301.171
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Total Neto
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$ 442.576
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.089
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$ 526.665
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.