Orden de Compra. Nº2298-109-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2298-23-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-109-OC07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2298-23-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA DE TURISMO 2-REEMPLAZA PUBLICACION ERRONEA QUE LLEVA EL NUMERO 2298-19-CO06
Proveniente de Licitación 2298-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna -1
Impuesto 29700
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANA JULIA RODRIGUEZ AGUILAR
R.U.T. 12.417.758-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal1UnidadPersonal técnico temporalMONITORES PARA INFORMACION TURISTICA (MESES ENERO-FEBRERO Y FEBRERO-MARZO) $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 270.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.700
TOTAL OC $ 299.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.