Orden de Compra. Nº2298-1240-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2298-242-COT24- Adq. de materiales y elementos de seguridad "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-1240-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2298-242-COT24- Adq. de materiales y elementos de seguridad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 234038,2
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPSEG SPA
Razón Social IMPSEG SPA
R.U.T. 76.755.502-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPSEG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161508
Delimitadores o conos de tráfico1UnidadMATERIALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN ADJUNTOMATERIALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN ADJUNTO $ 1.231.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.231.780 $ 1.231.780
Total Neto $ 1.231.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.038
TOTAL OC $ 1.465.818


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.542.490-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.676.860-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.755.502-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.