Orden de Compra. Nº2298-1275-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2298-434-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-1275-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2298-434-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS DE OFICINA CONACE, imput 613-16-25
Proveniente de Licitación 2298-434-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna -1
Impuesto 18848
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE ORLANDO DOMINGUEZ ABARCA
R.U.T. 11.404.817-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner HP-Q2612A ORIGINAL (OFERTA)4UnidadTóner HP-Q2612A ORIGINAL (OFERTA)4 TONER PARA IMPRESORA HP 1022 $ 24.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.200 $ 99.200
Total Neto $ 99.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.848
TOTAL OC $ 118.048


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.