Orden de Compra. Nº2298-1320-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2298-439-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-1320-OC07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2298-439-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MOVILIZACIONMIDEPLAN
Proveniente de Licitación 2298-439-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HECTOR RAUL MACHUCA ARAVENA
R.U.T. 5.305.120-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadArriendo de vehículosCONTRATACION DE VEHICULO 4 X 4 DOBLE CABINA, CON CHOFER Y COMBUSTIBLE POR CUENTA DEL OFERENTE, POR 8 SABADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, A CONTAR DEL 03-11-2007 $ 312.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 312.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 312.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.