Orden de Compra. Nº2298-1347-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-119-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD - AUMENTO DE PRESUPUESTO D.A 5512"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-1347-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-119-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD - AUMENTO DE PRESUPUESTO D.A 5512
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-119-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL- AV. LUIS CRUZ MARTINEZ S/N COSTADO ESTADIO MUNICIPAL
Comuna Molina
Impuesto 2155462,22
Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL- AV. LUIS CRUZ MARTINEZ S/N COSTADO ESTADIO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor consel capacitaciones
Razón Social CONSEL CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALARMAS SPA
R.U.T. 77.037.854-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal consel capacitaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadAUMENTO DE PRESUPUESTOAUMENTO DE PRESUPUESTO $ 11.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344.538 $ 11.344.538
Total Neto $ 11.344.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.155.462
TOTAL OC $ 13.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.