Orden de Compra. Nº
2298-135-MC19
"
insumos de coffee break,programa fortalecimiento Municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2298-135-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
insumos de coffee break,programa fortalecimiento Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
YERBAS BUENAS 1389
Comuna
Molina
Impuesto
12054,36
Dirección de Envío de la Factura
YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercialmolina
Razón Social
CARLOS ENRIQUE MANCILLA OYARCE
R.U.T.
9.024.354-3
Sucursal
comercialmolina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Unidad no definida
vasos termicos 100 unid
vasos termicos 100 unid
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.890
$ 2.890
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Unidad no definida
vasos plasticos 100 unid
vasos plasticos 100 unid
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
2
Unidad no definida
mani salado
mani salado
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
52151502
Platos desechables domésticos
5
Unidad no definida
pqtes de platos
pqtes de platos
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad no definida
endulzante liquido 270 ml
endulzante liquido 270 ml
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.536
$ 7.536
50201711
Té instantáneo
3
Unidad no definida
te 100 bolsas
te 100 bolsas
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.193
$ 8.193
50201706
Café
2
Unidad no definida
café 170 grs
café 170 grs
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.370
$ 6.370
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad no definida
galletas choco chips
galletas choco chips
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.976
$ 2.976
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad no definida
galletas champañitas
galletas champañitas
$ 835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.010
$ 5.010
50101634
Fruta fresca
2
Unidad no definida
pasas rubias
pasas rubias
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad no definida
jugos 1.5 lts
jugos 1.5 lts
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad no definida
jugos 1.5 lts
jugos 1.5 lts
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50202310
Agua mineral
10
Unidad no definida
agua mineral
agua mineral
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
52151704
Cucharas domésticas
1
Unidad no definida
cucharas plásticas desechables 100 unid
cucharas plásticas desechables 100 unid
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
Total Neto
$ 63.444
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.054
TOTAL OC
$ 75.498
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.