Orden de Compra. Nº2298-1528-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-146-LE24 - SUMINISTRO MAT. DE FERRETERIA PARA REP.Y MANT. - SOL PEDIDO N°149"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-1528-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-146-LE24 - SUMINISTRO MAT. DE FERRETERIA PARA REP.Y MANT. - SOL PEDIDO N°149
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-146-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 (1-1-1) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 40584
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado3Unidad no definidaRODILLO DE CHIPORRO DE 23 cms. RODILLO DE CHIPORRO DE 23 cms. $ 7.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.068 $ 22.068
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHAS 2" BROCHAS 2" $ 1.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.306 $ 3.306
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaTARROS DE 3,7 LTS DE PINTURA OLEO BLANCO TARROS DE 3,7 LTS DE PINTURA OLEO BLANCO $ 18.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.218 $ 37.218
31211501
Pinturas al esmalte6Unidad no definidaTARROS DE 3,7 LTS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO INVIERNO TRICOLORTARROS DE 3,7 LTS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO INVIERNO TRICOLOR $ 25.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.008 $ 151.008
Total Neto $ 213.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.584
TOTAL OC $ 254.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.