Orden de Compra. Nº2298-20-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-4-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-20-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-4-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-4-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 8098,18
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2009
TítuloDescripción
DESPACHAR A BODEGA MUNICIPAL, AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ S/NDESPACHAR A BODEGA MUNICIPAL, AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ S/N, ENTREGAR EL DIA VIERNES 16.01.2009.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Agrivet
Razón Social JUAN CARLOS ARANDA ARANDA
R.U.T. 7.003.242-2
Sucursal Ferreteria Agrivet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO 24 CM.RODILLO 24 CM. $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
31231302
Tubería de cobre3UnidadCODOS 1/2" PARA DUCHACODOS 1/2" PARA DUCHA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 984
39101601
Ampolletas halógenas4UnidadHALOGENOS CHICOS 500 W.HALOGENOS CHICOS 500 W. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.108
39111702
Linternas1UnidadLINTERNA GRANDE CON PILAS RECARGABLES Y CARGADORLINTERNA GRANDE CON PILAS RECARGABLES Y CARGADOR $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
86131502
Pintura1TarroPINTURA OLEO BLANCO (CHICO)PINTURA OLEO BLANCO (CHICO) $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
86131502
Pintura1TarroPINTURA OLEO ROJO (CHICO)PINTURA OLEO ROJO (CHICO) $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAGUARRASAGUARRAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
30111601
Cemento2SacoSACOS DE CEMENTOSACOS DE CEMENTO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 42.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.098
TOTAL OC $ 50.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.