Orden de Compra. Nº
2298-20-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-4-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2298-20-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-01-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-4-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2298-4-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
.
Comuna
Molina
Impuesto
8098,18
Dirección de Envío de la Factura
.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-01-2009
Título
Descripción
DESPACHAR A BODEGA MUNICIPAL, AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ S/N
DESPACHAR A BODEGA MUNICIPAL, AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ S/N, ENTREGAR EL DIA VIERNES 16.01.2009.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Agrivet
Razón Social
JUAN CARLOS ARANDA ARANDA
R.U.T.
7.003.242-2
Sucursal
Ferreteria Agrivet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO 24 CM.
RODILLO 24 CM.
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
31231302
Tubería de cobre
3
Unidad
CODOS 1/2" PARA DUCHA
CODOS 1/2" PARA DUCHA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 984
$ 984
39101601
Ampolletas halógenas
4
Unidad
HALOGENOS CHICOS 500 W.
HALOGENOS CHICOS 500 W.
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.108
$ 13.108
39111702
Linternas
1
Unidad
LINTERNA GRANDE CON PILAS RECARGABLES Y CARGADOR
LINTERNA GRANDE CON PILAS RECARGABLES Y CARGADOR
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.521
$ 12.521
86131502
Pintura
1
Tarro
PINTURA OLEO BLANCO (CHICO)
PINTURA OLEO BLANCO (CHICO)
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.143
$ 2.143
86131502
Pintura
1
Tarro
PINTURA OLEO ROJO (CHICO)
PINTURA OLEO ROJO (CHICO)
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.143
$ 2.143
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
30111601
Cemento
2
Saco
SACOS DE CEMENTO
SACOS DE CEMENTO
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
Total Neto
$ 42.622
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.098
TOTAL OC
$ 50.720
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.