Orden de Compra. Nº
2298-201-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-24-LE24 - SUMINISTRO MATERIALES Y ARRIENDO EQUIPOS CUADRILLA - SOL PEDIDO N°78601
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2298-201-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-24-LE24 - SUMINISTRO MATERIALES Y ARRIENDO EQUIPOS CUADRILLA - SOL PEDIDO N°78601
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2298-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
YERBAS BUENAS 1389
Comuna
Molina
Impuesto
192955,31035
Dirección de Envío de la Factura
YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FRANCO
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO LIMON
ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO LIMON
$ 30.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.369
$ 30.369
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO ROJO MANDARIN
ESMALTE SINTETICO ROJO MANDARIN
$ 30.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.369
$ 30.369
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
BROCHA 1/2 X 2'' MARCA HELA
BROCHA 1/2 X 2'' MARCA HELA
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
BROCHA 1/2 X 3'' MARCA HELA
BROCHA 1/2 X 3'' MARCA HELA
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.328
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
BROCHA ESTAMPA PRO 4''
BROCHA ESTAMPA PRO 4''
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.285
$ 14.286
11111611
Grava
17
Unidad no definida
mt3 de gravilla
mt3 de gravilla
$ 16.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.566
$ 285.566
11111701
Arena silícea
17
Unidad no definida
Mt3 de arena
Mt3 de arena
$ 21.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 371.280
$ 371.280
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO VERDE TREBOL
ESMALTE SINTETICO VERDE TREBOL
$ 30.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.369
$ 30.369
11121604
Madera de coníferas
4
Unidad no definida
TABLONES CEPILLADOS 10X2 PINO
TABLONES CEPILLADOS 10X2 PINO
$ 16.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.192
$ 67.193
30111601
Cemento
50
Unidad no definida
SACO DE CEMENTO DE 25KG
SACO DE CEMENTO DE 25KG
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.450
$ 155.450
Total Neto
$ 1.015.554
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 192.955
TOTAL OC
$ 1.208.509
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.