Orden de Compra. Nº2298-201-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-24-LE24 - SUMINISTRO MATERIALES Y ARRIENDO EQUIPOS CUADRILLA - SOL PEDIDO N°78601"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-201-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-24-LE24 - SUMINISTRO MATERIALES Y ARRIENDO EQUIPOS CUADRILLA - SOL PEDIDO N°78601
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 192955,31035
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO LIMON ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO LIMON $ 30.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.369 $ 30.369
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE SINTETICO ROJO MANDARIN ESMALTE SINTETICO ROJO MANDARIN $ 30.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.369 $ 30.369
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHA 1/2 X 2'' MARCA HELA BROCHA 1/2 X 2'' MARCA HELA $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHA 1/2 X 3'' MARCA HELA BROCHA 1/2 X 3'' MARCA HELA $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.328
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHA ESTAMPA PRO 4'' BROCHA ESTAMPA PRO 4'' $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.286
11111611
Grava17Unidad no definidamt3 de gravilla mt3 de gravilla $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.566 $ 285.566
11111701
Arena silícea17Unidad no definidaMt3 de arena Mt3 de arena $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.280 $ 371.280
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE SINTETICO VERDE TREBOL ESMALTE SINTETICO VERDE TREBOL $ 30.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.369 $ 30.369
11121604
Madera de coníferas4Unidad no definidaTABLONES CEPILLADOS 10X2 PINO TABLONES CEPILLADOS 10X2 PINO $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.192 $ 67.193
30111601
Cemento50Unidad no definidaSACO DE CEMENTO DE 25KG SACO DE CEMENTO DE 25KG $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.450 $ 155.450
Total Neto $ 1.015.554
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.955
TOTAL OC $ 1.208.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.