Orden de Compra. Nº2298-215-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-5-LP26 - SUMINISTRO DE DEMARCACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL - SOLICITUD DE PEDIDO N°25"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-215-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-5-LP26 - SUMINISTRO DE DEMARCACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL - SOLICITUD DE PEDIDO N°25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-5-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-006-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación Yerbas Buenas 1389
Comuna Molina
Impuesto 1022208,55
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERMOVIAL (Juan Muñoz)
Razón Social JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ
R.U.T. 12.009.274-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TERMOVIAL (Juan Muñoz)
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161509
Badén reductor de velocidad (lomo de toro)44Unidad no definidaTACHASTACHAS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaSEÑAL 60X60 PARESEÑAL 60X60 PARE $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
86131502
Pintura154,681Metro CuadradoM2 EJECUTADOS EN PINTURA ACRILICA AMARILLAM2 EJECUTADOS EN PINTURA ACRILICA AMARILLA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.405 $ 773.405
86131502
Pintura306,26Metro CuadradoM2 EJECUTADOS EN PINTURA TERMOPLASTICA BLANCAM2 EJECUTADOS EN PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287.640 $ 4.287.640
Total Neto $ 5.380.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.022.209
TOTAL OC $ 6.402.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.