Orden de Compra. Nº2298-232-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-80-L111"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-232-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-80-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-80-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 12167,6
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2011
TítuloDescripción
Despachar a :

Despachar a I.Municipalidad de Molina Yerba Buenas 1389 – Molina

Entregar producto en Oficina de Recursos Humano y fisico – al Sr.  Encargado de Inventario don Luis Muños Mejias – Fono (75) 543592.

Sugerencias en el despacho

 No despachar a través de Tur Bus , ya que la empresa  no entrega en la ciudad de Molina,

Empresas que entregan son : TRANSPORTE LIT CARGO, PULLMAN CARGO, BLUE ESPRESS , CORREOS DE CHILE, PROMAIL.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Duramaq
Razón Social IMP EXP Y VTA DE MAQ PRODUCT Y DETERG P/ASEO INDUS
R.U.T. 77.927.570-1
Sucursal Duramaq
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza40UnidadPAÑO MULTIUSO ................... Indicar marca a ofrecerPAÑO MULTIUSO ................... Indicar marca a ofrecer $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadLATA DE CERA CREMA Color AMARILLA de 20 Kgs. Equivalente a Virginia. ................... Indicar marca a ofrecerLATA DE CERA CREMA Color AMARILLA de 20 Kgs. Equivalente a Virginia. ................... Indicar marca a ofrecer $ 27.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.040 $ 54.040
Total Neto $ 64.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.168
TOTAL OC $ 76.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.