Orden de Compra. Nº2298-242-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-56-L114"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-242-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-56-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-56-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 8099,7
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Ferrol Ltda.
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSION
R.U.T. 76.267.765-2
Sucursal Constructora Ferrol Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava3UnidadMETROS CUBICOS DE RIPIO (D.E.Nº 656/2014) METROS CUBICOS DE RIPIO $ 14.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.630 $ 42.630
Total Neto $ 42.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.100
TOTAL OC $ 50.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.