Orden de Compra. Nº2298-246-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-24-LE24 - SUMINISTRO MATERIALES Y ARRIENDO EQUIPOS CUADRILLA - sol pedido 78761"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-246-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-24-LE24 - SUMINISTRO MATERIALES Y ARRIENDO EQUIPOS CUADRILLA - sol pedido 78761
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 223216,56038
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo5Unidad no definidaCLAVO DE 6''CLAVO DE 6'' $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.504
11121604
Madera de coníferas6Unidad no definidaPOLIN IMPREGNADO DE 6 A 7 X 3 MTSPOLIN IMPREGNADO DE 6 A 7 X 3 MTS $ 29.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.220 $ 176.218
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaESMALTE SINTETICO ROJO MANDARIN TARRO DE 3,7 LTS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO $ 30.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.738 $ 60.738
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaTARRO DE 3,7 LTS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO TARRO DE 3,7 LTS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO $ 30.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.738 $ 60.738
72102003
Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi15Unidad no definidaPERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50 EN 6Mts X 3MMPERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50 EN 6Mts X 3MM $ 30.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.335 $ 460.335
30111601
Cemento50Unidad no definidaSACO DE CEMENTO DE 25KG SACO DE CEMENTO DE 25KG $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.450 $ 155.450
11121604
Madera de coníferas30Unidad no definidaPOLINES IMPREGNADOS DE 4 A 5 X3MTS POLINES IMPREGNADOS DE 4 A 5 X3MTS $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.830 $ 250.840
Total Neto $ 1.174.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.217
TOTAL OC $ 1.398.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.