Orden de Compra. Nº2298-313-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2298-56-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-313-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2298-56-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Prog. Molina Celebra el día Internacional de la Mujer 2008,D/E 1152 DEBIDO A LOS DISTINTOS IMPUESTOS , SE DETALLA SGTE : ( POR BIENES Neto $ 46.780 IVA $ 8.888, Total $55.668), ( POR CONCEPTO SERVICIO, Total Honorario $40.000 10% $4.000 Total $ 36.000
Proveniente de Licitación 2298-56-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna -1
Impuesto 16488,2
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JULIETA MACARENA PEREZ FUENZALIDA
R.U.T. 13.574.264-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaPapel para fotocopiadora o impresora2 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111525
Papel multiuso150UnidadPapel multiuso150 hojas OPALINA TAMAÑO CARTA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
48101903
Vasos de servicio150UnidadVasos de servicio150 VASOS DESCHABLES DE PLUMAVIT $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoProductos de edulcorantes o azúcares naturales2 Kgs. AZUCAR $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadGalletas dulces o pastelitos40 PASTELITOS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50201709
Café Instantáneo1UnidadCafé Instantáneo1 TARRO GRANDE DE CAFE ( Similar a Nescafe ) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
90151801
Carnavales ambulantes1UnidadCarnavales ambulantesSERVICIO DE ILUMINACION CON 2 TORRES ( 4 Focos cada torre y 3 focos más para el fondo de escenario ) $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 86.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.488
TOTAL OC $ 103.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.