Orden de Compra. Nº2298-398-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-135-L111"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-398-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-135-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-135-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 5046,4
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2011
TítuloDescripción
Despachar a :

Despachar a  directamente a Luis Cruz Martinez S/N Bodega Municipal,  Encargada de Bodega, Sra. Edith Contreras Pino ó Sr. Luis Ramos

Fono (75) 543408 Fax (75) 543409

 

Sugerencias en el despacho

 No despachar a través de Tur Bus , ya que la empresa  no entrega en la ciudad de Molina, y  no avisan  la llegada de  encomiendas, lo que implica de disponer movilización exclusiva  para retirar en comienda  en agencia de Curico.

 

Empresas que entregan son : TRANSPORTE LIT CARGO, PULLMAN

CARGO, BLUE ESPRESS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Diaz
Razón Social SOC COMERCIAL DIAZ Y ARENAS LIMITADA
R.U.T. 77.951.910-4
Sucursal Ferretería Diaz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103601
Vigas de madera10UnidadLISTONES de 2x2 .................... Ord.339 y D/E 2131LISTONES de 2x2 .................... Ord.339 y D/E 2131 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
30141503
Aislamiento de espuma40UnidadPLANCHAS DE AISLADOR 100x50 cms. x 50 mm. .......................Ord.339 y D/E 2131PLANCHAS DE AISLADOR 100x50 cms. x 50 mm. .......................Ord.339 y D/E 2131 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.840 $ 19.840
Total Neto $ 26.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.046
TOTAL OC $ 31.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.